30
2020
-
04
集团监察审计部加强内控体系建设,进一步规范企业经营秩序
作者:
监察审计部 王宝利
近日,《集团2019年度工作总结及2020年度工作安排》报告下发后,监察审计部及时认真学习,贯彻落实报告精神,并对2020年部门各项工作做出了细致安排。在2020年集团公司“保稳定、促发展”的总体工作思路的引领下,助推集团公司进一步转型发展。
2019年,监察审计部围绕华清学府城、建科大厦等项目,强化工程项目审计、有效控制造价。全年完成了对三家成员单位的财务收支审计工作,对华清物业公司等六家成员单位开展了审计问题追踪问效,建立审计台账,并对创意园、门窗公司两家成员单位进行了基础管理工作规范性检查,及时提出整改建议,堵塞管理漏洞,有效维护集团利益。
2020年,监察审计部将进一步重视与加强监督审计工作。一要加强集团内控体系建设、逐步健全战略管控约束、经营绩效激励、经营责任追究、投资效果评价等制度,完善委派董事、监事工作职责,加强内部审计和效能监察,提升战略管理和风险防控水平。二要扎实做好成员单位领导干部离任经济责任审计、经营业绩审计认定工作,进一步规范经营管理行为、防范经营风险、确保企业健康发展。三要开展对物业公司、冷拔材公司等单位的财务收支审计工作,在进一步规范企业经营秩序、堵塞管理漏洞的基础上,为集团公司新的转型发展打下坚实基础。
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